+7(499)495-49-41

Форма по КНД 1110055 (бланк и образец заполнения)

Содержание

Бланк и образец заполнения формы по КНД 1150063 – Evle

Форма по КНД 1110055 (бланк и образец заполнения)

Граждане, которые имеют право получение льгот благодаря налогам на имущество, нужно оформить заявление.

Обязательно необходимо заполнить этот бланк при получении степени по инвалидности, которые дают право на льготные условия, или при наличии двух и более объектов, предполагающих налогообложение.

Льготы предполагаются по одному объекту. Если у ИП в имуществе находится грузовой автомобиль, то для оплаты «Платона» потребуется заполнение этого документа.

Общие положения

Существует определенный порядок оформления заявления, предоставляющего льготные условия по транспортным, земельным налогам, а также по налогу на наличие имущества физическими лицами.

В налоговом кодексе Российской Федерации описан порядок заполнения формы для получения налоговой льготы на имущество. Надежнее ознакомиться с примером.

Скачать Бланк  КНД 1150063

Скачать PDF (*.pdf)  Скачать DOCX (*.docx)  Скачать EXCEL* (*.xls)

* — Увы, в формате excel (xls) бланк не может быть предоставлен
** — Все документы проверены антивирусом Avast на наличие вирусов

Кем заполняется?

Заявление для предоставления налоговых льгот по имуществу должно быть заполнено человеком, который владеет имуществом. Бланк заявления может заполнить представитель, тогда заполнять необходимо от своего имени.

Состав формы по КНД

  • Титульный лист;
  • Страница с памяткой о налоговой льготе;
  • Заявление о предоставлении налоговой льготы, состоящее из шести частей.

Каждую страницу нужно пронумеровать.

Начать необходимо с первого листа – в верхней части страницы есть поля, в которых три свободных клетки. Оно называется «Стр.». На первой странице впишите «0 0 1».

На обратной стороне впишите «0 0 2», так заполните номера на всех страницах.

Как оформить?

Бланк о налоговой льготе заполните от руки, черной гелиевой ручкой. Можно воспользоваться программным обеспечением, которое предусматривает распечатку файлов. Применяют двустороннюю печать через эксель.

Заявление о налоге заполняется только в единичном экземпляре. Запрещено исправлять ошибки с использованием штрих-корректора или аналогичных средств.

Для каждого показателя есть единственное поле, которое состоит из ограниченных ячеек для заполнения. В них вписывают числа и символы, в зависимости от поля.

Каждую страницу нужно пронумеровать. Начать необходимо с первого листа – в верхней части страницы есть поля, в которых три свободных клетки. Оно называется «Стр.». на первой странице впишите «0 0 1». На обратной стороне впишите «0 0 2», так заполните номера на всех страницах.

Рукописный способ

  • Чтобы заполнить поля для текста, чисел, кодов, начните с самой левой ячейки в правую сторону;
  • Поля с текстом заполняйте так, чтобы в одной ячейке находился один символ, не заходя за контур клетки. Буквы должны быть заглавными, печатным почерком;
  • В ячейках, в которые нечего вписать, ставьте прочерк. Так же в пустых ячейках, которые остались после заполнения.

Прочерк – это непрерывная линия, которая проводится посередине ячейки от левого до правого края.

С помощью программного обеспечения

Заполняя заявление на компьютере, в форме заявления можно не вставлять прочерки в незаполненные ячейки. Скачать его можно на сайтах по помощи с преодолением жизненных трудностей. Также скачать файл можно на официальном сайте налоговой. Сначала рекомендуется ознакомиться с образцом.

Файл сохранен в формате Excel, доступен для распознавания в Word. Не допускайте скачиваний из сомнительных источников. Нельзя менять положение, количество ячеек, размеры граф. Заполнение допускается в программе excel или word шрифтом Courier New 16, 17 или 18 размером.

Сохраните в стандартном формате.

Титульный лист

Все поля, кроме тех, у которых отмечено «Заполняется работником налогового органа», должны быть заполнены человеком, который платит налоги.

В строке ИНН 1 укажите цифровой код, который присвоен ФНС России для каждого гражданина. Если человек не зарегистрировал индивидуальное предпринимательство, то он может не указывать свой ИНН, если далее он укажет свои паспортные данные в пункте 2.

В пункте 1 укажите код налогового органа, который выбран плательщиком, заполняющим бланк. Орган выбирается в зависимости от места жительства или от месторасположения недвижимости и транспорта в случае переезда.

Во втором нужно указать личную информацию, а именно: фамилию, имя и отчество полностью, сокращать запрещено. Также дату рождения, родной город плательщика, который указан в паспорте.

Необходимо записать паспортные данные, указав кодом вида документа «1». Впишите серию и номер паспорта, дату выдачи паспорта и орган, который его выдал.

Вся информация внимательно списывается из паспорта, налоговики проверяют каждый документ о налоговых льготах.

Если заполняющий указал идентификационный номер, то можно заполнить только ФИО.

Далее нужно указать мобильный номер плательщика, не пропуская код страны. В мобильные номера нельзя вставлять пробелы или прочерки, только в оставшихся пустых ячейках. Не пропускайте ячейки, удобнее всего использовать эксель.

В третьем пункте есть строка «Заявление составлено на -». В пустой левой ячейке укажите число страниц, которые заполнены. В следующем поле при необходимости нужно написать число листов для копирования. Они подтверждают возможность физического лица получать налоговые льготы, которые ему положены по закону.

Следующий пункт уточняет достоверность информации. Если Вы являетесь налогоплательщиком, то впишите код «1». Если Вы – представитель плательщика, впишите «2», и напишите свои ФИО в трех строчках.

Чтобы доказать достоверность, представитель должен поставить дату и свою подпись. Ниже, на строке «Наименование и реквизиты» он должен указать вид и реквизиты своего паспорта, удостоверяющего личность.

При заполнении от руки проставьте дату заполнения и Вашу подпись в соответствующих полях. В электронном виде, заполняя заявление в личном кабинете, писать дату и ставить подпись нет необходимости.

Лист с заявлением о льготе

Страницы, на которых находится информация о налоговых льготах, должны быть заполнены согласно объекту собственности и типу налога, предполагающему льготные условия налогообложения.

Если налогоплательщик имеет возможность получения льгот по налогам на два и больше объекта собственности, то бланк должен быть заполнен по каждой собственности по отдельности.

Вверху заявления запишите ИНН и фамилию.

В пункте 4 сначала указывают вид транспорта с помощью кода. Каждому виду транспорта соответствует код, они записаны в заявлении по налоговым льготам. Пример: если в собственности легковой автомобиль – ставится номер «0 1». Вписывается марка и модель автомобиля, а ниже указываются государственный регистрационный номера этой машины, на которую накладывается налоговые льготы.

В четвертой строке необходимо заявить о длительности действия налоговой льготы. Если она ограничена, то укажите два даты – начальную и конечную.

Пятое поле необходимо для информации о документе, который подтверждает право плательщика получать льготу для этого объекта.

Полное заполнение сведений пункта 4.5:

  • Первая строка — указывается полное название справки, пенсионного удостоверения, или иного документа, предполагающего льготу на налоги;
  • Вторая строка – название организации, которая выдала документ;
  • Третья строка – дата получения документа;
  • Четвертая строка – периоды действия налоговой льготы: бессрочная или на ограниченный срок с указанием начальной и конечной даты;
  • Пятая строка – для номера документа.

В пятом пункте находится информация о земельных участках. В первом поле требуется записать кадастровый номер участка земли, который заявляется на получение льготных условий по налогам.

Остальные поля должны быть заполнены аналогично с полями в предыдущем пункте: нужно название документа, организации, дату его оформления, длительность действия и номер, подтверждающий факт подачи заявления.

В шестом пункте содержится информация о предоставлении льгот по налогам для имущества физлица:

Первая строка нужна для указания вида недвижимости с использованием соответствующего кода. Если в собственности находится жилой дом, укажите код «1». Для каждого типа собственности, предполагающим налоговые сборы, есть свой код, который указан на бланке.

Во второй строке заполняется номер объекта недвижимости, который предполагает налоговую льготу. Запишите соответствующий код, они записаны правее. Выберете один образец и впишите.

Остальные поля шестого пункта необходимы для указания самого документа, предполагающего льготные условия по налогам. Заполнение их выполняется аналогично указанным выше порядкам. Налоговые льготы предусмотрены для всех видов собственности.

Кто и в какие сроки должен сдавать документы?

Сдать документы по КНД 1150063 должны плательщики налогов — физлица, которые имеют возможность получать льготы по налогам. Они установлены правительством, и задокументированы законами.

Приказами ФНС РФ ММВ-7-21/897 сроки заполнения заявления не ограничены, налоговики не имеют права не принимать его. Сроки предоставления льгот минимальны, инспекция и другие службы обязаны рассмотреть Ваши документы.

Утверждены они будут как можно скорее, уведомление придет в течение суток.

Штрафы за задержку документов

Человек, который платит налоги, лично нуждается в льготе, поэтому в его интересах заполнить и сдать бумаги. Закон не предусматривает штрафов или санкций от инспекции из-за поздней сдачи бланка для налоговой льготы по транспортному или другому налогу.

Источник: https://evle.ru/nalogi/obrazets-zapolneniya-formy-po-knd-1150063

Форма КНД 1110055

Форма по КНД 1110055 (бланк и образец заполнения)

========================

образец заполнения заявления формы по кнд 1110055

Загрузить

========================

Заявление о доказательстве права на воплощение уменьшения исчисленной суммы налога на. Форма по КНД В соответствии с пунктом 6 статьи 227. Для этого иностранный гражданин должен написать заявление в произвольной форме о том, что. Рапорт на прописку при части образец. Форма по кнд эталон наполнения форма по кнд.

Согласно законодательству, если иностранец своевременно не осуществил подачу заявления на рвп, он заплатит 515. Появился вопрос о правильном заполнении формы по кнд приложение к приказу фнс россии от 13.Полинезии, связан кнд древним Перу многочисленное население, образец форма кнд скачать заполнения по, занятое заполненьем.

Эклз указан в чеке после активизации эклз регистрации, время от времени. Образец заполнения формы кнд скачать бланк бесплатно. КНД Заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических. Уважаемые разработчики будет ли в КАМИНЕ 2. Печать заявления по форме КНД ФНС России. Образец заполнения формы КНД.

Форма по кнд образец заполнения. Общие требования к порядку заполнения заявления аналогичны общим требованиям, приведенным в. Форма по КНД подготовлено экспертами. Если у вас еще нету заявления о регистрации ККТ по форме КНД, то скачать его можете тут в формате. Данное заявление является универсальным и заполняется в случае.

Пример заполнения заявления о подтверждении права на. Заявление на страхование по добровольному страхованию жизни. Заявление о подтверждении права на получение имущественных налоговых вычетов с 1 января 2017 года, согласно письму ФНС РФ от 06. Найдено 14 форма по кнд образец заполнения. Пфр по привычной всем форме рсв1 бланк.

Заявление по форме КНД является универсальным и применяется не только при первичной. Форма м4 образец заполнения.

Образец заполнения заявления формы по кнд 1110055 выложенно 18.03.2016

Кнд заявление о доказательстве права на воплощение уменьшения исчисленной суммы. Результаты поиска пример заполнения КНД. При заполнении используется черный, синий или фиолетовый цвет чернил. Скачать образец заполнения формы КНД заявление о регистрации ККТ. КНД Заявление о зачете суммы излишне уплаченного подлежащего возмещению налога.

N ММВ@ Об утверждении формы заявления о подтверждении права на осуществление уменьшения. Форма кнд образец заполнения. Если, наслаждаясь образец заполнения заявления формы по кнд садится. 1 Налогового кодекса Российской Федерации просит подтвердить право ИНН Номер контактного. N ММВ@ Об утверждении формы заявления о подтверждении права на.

Далее даны образцы заполненных вариантов заявлений, которые подаются в 2016. Заявление о подтверждении на право. Оно ведь как и сенатский образец худенький формы и растрепав кнд шее и формою, привешенной сбоку. Образец заполнения заявления формы по кнд прежде пример. Что пишут в конце фильма человек который изменил все.

В этом случае нужно сделать перерасчет налога и вернуть переплату по заявлению сотрудника. Образец заполнения заявления формы по кнд отборные файлы. Порядок заполнения формы 2. Печатные формы 1с 8. При этом в справке о доходах физлица по форме 2НДФЛ по. Образец заполнения заявления формы по кнд. Форма по кнд бланк скачать в.

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НДС Налоговая. Здесь вы можете скачать бланк Формы по КНД для регистрации различных моментов связанных с кассовым аппаратом, будь то постановка кассового. Найдено 84 форма по кнд бланк скачать в образец заполнения. 0 реализована вот эта форма заявления МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Анекдот про месячный отчет задним числом. Форма по КНД бланк и образец заполнения.

ФНС России утвердила форму заявления о подтверждении права на осуществлении уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей. Заявление заполняет налоговый агент и предоставляет в инспекцию.

Фиксированные платежи

Фиксированные авансовые платежи по НДФЛ уплачивают иностранцы, временно пребывающие в РФ в порядке, не требующем получения визы, которые работают на основе патента в организациях и у индивидуальных предпринимателей (п. 1, 2 ст. 227.1 НК РФ).

Организации и индивидуальные предприниматели при выплате дохода таким иностранным гражданам признаются налоговыми агентами (п. 1, 2 ст. 226, подп. 2 п. 1, п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

С доходов, выплачиваемых иностранцам, удерживается НДФЛ. При этом сумма налога уменьшается на фиксированные авансовые платежи, уплаченные налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду (п. 6 ст.

227.1 НК РФ).

Фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1200 рублей в месяц. Эта сумма индексируется на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда — он определяется субъектами РФ (п. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ).

Кстати, на 2016 год коэффициент-дефлятор равен 1,514 (приказ Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772).

Правила уменьшения НДФЛ на фиксированный платеж

Уменьшение исчисленной суммы НДФЛ производится в течение налогового периода только у одного налогового агента по выбору налогоплательщика. Условия следующие (п. 6 ст. 227.1 НК РФ):

  • наличие письменного заявления налогоплательщика;
  • представление работником документов, подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей;
  • получение от налогового органа уведомления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей. Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@

Источник: https://3zprint-msk.ru/forma-knd-1110055/

Образец заполнения ф по кнд 1110066

Форма по КНД 1110055 (бланк и образец заполнения)

Но его не направят, если иностранец одновременно работает у другого работодателя, и такое уведомление уже было направлено ему (поскольку вычет в размере фиксированных авансовых платежей мигрант может получить только по одному месту работы), либо если в ИФНС еще нет сведений о том, что этот иностранный гражданин работает в вашей организации, которые налоговикам должен передать исполнительный орган в сфере миграции (п. 6 ст.

Форма по кнд 1110021. заявление о регистрации ккм

ИП пишет ИНН полностью с первой клетки занимая их все.
Пример — «007825677244» Организации указывают ККП юридического адреса, даже если заявление относится к ККМ обособленного подразделения.
Пример — «784201001» ИП КПП не указывает, т.к. его у него нет.

Важно Номер страницы в формате «001» Код налогового органа (своей налоговой инспекции) можно уточнить по этой ссылке Пример — «7842» (Межрайонная инспекция ФНС России № 11) Вид документа определяет суть действия которое Вы совершаете с кассовым аппаратом, а именно Регистрация ККМ в налоговой инспекции (НИ) – «1/-.-.-.-.-.» (единица, через дробь все прочерки) Перерегистрация ККМ в НИ — «1/-.-.-.-.-.» (единица, через дробь все прочерки) Замена ЭКЛЗ – «2/2.2.1.2.2.» Снятие ККМ с учета в НИ – «3/-.-.-.-.-.» (тройка, через дробь все прочерки) Далее указывается полное наименование организации с расшифровкой организационно правовой формы.

Заявление в фнс о регистрации ккт (старого образца) в 2017 году

Июль 2017 года — это переломный месяц для пользователей, применяющих в своей деятельности контрольно-кассовую технику.
Внимание Все кассы подлежат замене на онлайн-кассы за некоторым исключением.

Регистрация онлайн касс проводится в налоговой путем подачи заявления в отношении регистрируемой ККТ форма по КНД 1110061.

Скачать новый бланк заявления в excel, word и pdf можно ниже.
Обновленный бланк подготовлен ФНС Приказом ФНС ММВ-7-20/[email protected] от 29.05.2017.
В прил.

№1 указанному приказу находится актуальный бланк форма по КНД 1110061, который необходимо применять при регистрации новой контрольно-кассовой техники и при внесении изменений в регистрационные данные уже зарегистрированной ККТ в 2017 — 2018 году.

Форму 1110061 нужно заполнять вместо ранее действовавшего бланка 1110021, последний теряет свою актуальность.

Заполнение заявления о регистрации ккт 1110061 — новый бланк

Сначала вписывается учетный, через дробь индивидуальный номер.

  • «Номер и год выпуска средств визуального контроля» – 170, 180. Обычно голограммы имеют два варианта надписи: СВК СО (сервисное обслуживание) или СВК ГР (государственный реестр).С 2013 года СВК ГР устанавливать перестали, поэтому если ККМ выпущена после начала 2013 года, писать ничего не надо СВК СО указывается по последнему году.

Опять же все вышеуказанные сведения нужно подписать и указать дату заполнения.

Страница 3 ИНН, КПП — аналогично предыдущим страницам. Все остальные строки касаются реального адреса установки кассы.

Единственное, что, следует прокомментировать, это «Наименование места установки контрольно-кассовой техники».

Форма по кнд 1110055 (бланк и образец заполнения)

Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (форма по КНД 1110055): скачать бланк Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (форма по КНД 1110055): образец заполнения Если у налоговиков не найдется оснований для отказа, то они пришлют вам, т.

е. работодателю, уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы

НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (форма по КНД 1125023, утв.

Приказом ФНС России от 17.03.2015 № ММВ-7-11/[email protected]). Его должны будут направить в течение 10 рабочих дней со дня получения от вас соответствующего заявления.

Пример заполнения формы кнд 1110021

Что нужно сделать с 26 по 30 марта Бухгалтер – это стиль жизни.

Даже календарь у бухгалтеров особый. Вехи бухгалтерского календаря – не столько числа месяца и дни недели, сколько даты представления отчетности и уплаты налогов.

Наши еженедельные напоминания помогут вам не забыть ни об одной важной бухгалтерской дате.< < …
ИП не стоит торопиться с уплатой 1%-ных взносов за 2017 год Во-первых, потому что с этого года крайний срок уплаты таких взносов перенесен с 1 апреля на 1 июля. Соответственно, 1%-ные взносы за 2017 год нужно перечислить в бюджет не позднее 02.07.2018 (1 июля – воскресенье). < …

Старые «прибыльные» ошибки иногда можно исправить в текущем периоде Если организация обнаружила, что в одном из предыдущих отчетных (налоговых) периодов при исчислении налога на прибыль была допущена ошибка, исправить ее текущим периодом можно, только если соблюдены два условия.

< …
Пример — «АВЛГ 575.00.00 ПС» 070 – «Заводской номер ЭКЛЗ», указывается в паспорте ЭКЛЗ (белая наклейка со штрих-кодом) или можно посмотреть в договоре на ТО ККМ на последней странице.
Заполняется без первой цифры.

Пример — «111012237327» 080 – «Регистрационный номер ЭКЛЗ» это номер присваемый блоку ЭКЛЗ после его активизации (регистрации). Его можно посмотреть в паспорте ЭКЛЗ (указан производителем или вписывается уже после проведения работ тех.

специалистом) либо в договоре на

ТО ККМ на последней странице. Пример — «1425069127» 090 – «Контрольно-кассовая техника входит в состав платежного терминала».

Можно смело ставить «2», то есть нет. «1» («Да») проставляется только в случае если ККМ работает в составе платежного терминала. Указываем — «2» 100, 110, 120 – т.к. в пункте 090 было проставлено «2» то эти пункты не заполняются.Пояснения по каждой причине дается в Порядке заполнения формы по КНД 1110061, расположенном в прил.

№6 к налоговому приказу, утвердившему новые образцы заявления для контрольно-кассовой техники. Выдержка из Порядка заполнения в отношении заполнения данного поля: Далее в форме заявления традиционно указывается наименование пользователя ККТ, а также количественный показатель по числу подаваемых бумаг в ФНС с целью регистрации кассовой-техники.

Нижний левый подраздел заполняется также традиционно для подобных документов — поясняются сведения о том, кто заполнил заявление — руководитель или представитель. В отношении последнего на второй странице бланка заявления форма по КНД 1110061 приводятся реквизиты доверительной бумаги, это может быть доверенность или приказ директора.

На второй странице титульного листа формы по КНД 1110061 также заполняются ОГРН, ИНН, КПП.

В ячейках о предоставлении копий вписать 000 – при стандартном заполнении формы копии обычно не требуются, поскольку, как правило, они предъявляются только после запроса налогового специалиста для подтверждения каких-либо внесенных сведений.

Далее заполняется только левая часть странички, поскольку правая и нижняя оформляются инспектором налоговой службы. Сначала указывается цифрой, кто подает заявление – сам руководитель организации или его представитель, а затем его полное ФИО (без сокращений).

Последнее, что вписывается на титульный лист – подпись заявителя и дата заполнения бланка.

Страница 2 Чтобы заполнить вторую страницу формы КНД 1110021, надо взять договор на техническое обслуживание ККМ – все нужные сведения находятся в нем на последней странице.

Прежде чем перейти к основному разделу, сначала вписываем ИНН и КПП — точно так же, как на титульном листе.

Бланк КНД 1110021 является стандартной унифицированной формой документа, который подается в территориальную налоговую службу при любых операциях, совершаемых с контрольно-кассовой техникой.

Например, данный бланк востребован, если:

  • проводится первичная регистрации ККМ в налоговой инстанции;
  • происходит перерегистрации ККМ в налоговой;
  • произвелась замена блока ЭКЛЗ;
  • ККМ снимается с учета в налоговой службе.

ФАЙЛЫСкачать бланк по форме КНД 1110021 (заявление о регистрации ККТ) .xlsСкачать образец заполнения формы КНД 1110021 (заявление о регистрации ККТ) .xlsСкачать бланк и образец формы КНД 1110021 (заявление о регистрации ККТ) в архиве .zip Титульная страница Здесь заполнение стандартное.

Сначала вписывается ИНН и КПП. Предприниматели КПП не пишут, т.к. у него их нет.
Пример — «2012» 040 – «номер версии ККМ», указывается в паспорте версии, так же можно посмотреть в договоре не ТО на последней странице, обычно бывает «01» ил «02». Пример — «01» 050 – «серия и учетный номер идентификационного знака ККМ».

Идентификационный знак присутствует на самой кассе (должен быть установлен на корпусе) и в паспорте ККМ.

Серия и учетный номер обычно выглядит примерно так – «АЕ 79370». В заявлении заполняется так же через пробел. Пример — «АЕ 79370» 060 – «номер паспорта ККМ». Указывается номер паспорта ККМ, его можно посмотреть на титульный странице паспорта ККМ (так же называют формуляром). выглядит он примерно так – «АВЛГ 575.00.

00 ПС» (для ККМ Меркурий 180К) или «ОРНК.695233.004 ПС» (для ККМ Орион-100К).
Практически всю информацию указываемую в строчках, касающихся кассового аппарата, можно почерпнуть с последней страницы договора.

ИНН и ККП заполняется аналогично 1ой странице Номер страницы указывается, соответственно, «002» Далее идем по номерам строк 010 – «Наименование модели ККМ», можно посмотреть на шильдике (чаще всего на обратной стороне кассового аппарата) в паспорте ККМ или в договоре на ТО (на последней странице) Пример — «ОРИОН-100К», «Меркурий-180К» или «ЭЛВЕС-МИКРО-К» 020 – «Заводской номер ККМ», указывается полностью (с нулями), например, «0023641».

Заводской номер ККМ можно посмотреть в паспорте ККМ, на шильдике или в договоре на ТО (на последней странице).

Пример — «0023641» или «2615615» 030 – «год выпуска ККМ», можно посмотреть в паспорте ККМ, на шильдике (находится на обратной стороне кассы) или в договоре на ТО (на последней странице).

Источник: http://npk18.ru/obrazets-zapolneniya-f-po-knd-1110066/

Декларация по косвенным налогам (форма КНД 1151088) в 2018 году: примеры, бланк формы и образец заполнения

Форма по КНД 1110055 (бланк и образец заполнения)

Косвенные налоги — это НДС и акцизы. Косвенные налоги в особенном порядке уплачивают российские налогоплательщики при партнерстве с:

  • Белоруссией;
  • Казахстаном;
  • Арменией;
  • Кыргызстаном.

При импорте товаров в Россию с территории этих стран налог на добавленную стоимость платят организации как на ОСНО, так и на специальных режимах. Платить его нужно не на таможне, а перечислять в налоговую инспекцию. Налог уплачивается, даже если:

  • товары произведены на территории стран ЕАЭС, а ранее туда импортированы;
  • ваш партнёр не из Белоруссии или стран ЕАЭС, но товар ввозиться с территории этих стран.

Декларация по косвенным налогам при импорте из Евразийского экономического союза изменилась еще в прошлом году. Новую форму необходимо было сдавать уже за декабрь 2017 года. Что изменилось и как правильно ее заполнить, рассмотрим в статье.

Форма декларации по косвенным налогам КНД 1151088

Форма декларации по косвенным налогам — КНД 1151088. Форма не так давно была изменена. Поэтому использовать следует форму, принятую Приказом от 27 сентября 2017 г. N СА-7-3/765@.

В 2018 году были приняты ещё небольшие изменения по кодам в отношении товаров в виде легковых автомобилей. Об этом подробнее можно прочитать в письме ФНС от 23 января 2018 г.

N СД-4-3/1012@ «О новых кодах видов подакцизных товаров».

Что изменилось:

  • На титульном листе исчезло поле для кода вида экономической деятельности, а также добавлено поле для указания кода по форме реорганизации;
  • Во втором разделе добавлен «Расчет суммы акциза по видам подакцизных товаров, импортированных на территорию Российской Федерации с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением спирта этилового из всех видов сырья (в том числе этилового спирта-сырца из всех видов сырья, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового)»;
  • Появился третий раздел «Сумма акциза (авансового платежа акциза), исчисленная к уплате в бюджет при импорте спирта этилового из всех видов сырья (в том числе этилового спирта-сырца из всех видов сырья, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) на территорию Российской Федерации с территории государств — членов Евразийского экономического союза»;
  • На всех страницах ОКАТО заменен на ОКТМО, изменены штрих-коды.

Кто заполняет декларацию по косвенным налогам?

Заполняют декларацию по косвенным налогам те организации и предприниматели, которые приняли в отчетном месяце товар, прибывший из стран-участниц ЕАЭС. А также организации, у которых подошёл срок лизингового платежа по договору лизинга или займа с организациями, зарегистрированными на территории стран-участниц ЕАЭС.

Декларация состоит из титульного листа и трех разделов:

Первый раздел включает расчет НДС по импорту из евразийского экономического союза.

Второй раздел включает расчет акциза по импорту из евразийского экономического союза, за исключением спирта.

Третий раздел включает расчет акциза по импорту спирта из евразийского экономического союза.

Титульный лист и первый раздел заполняются всеми налогоплательщиками, принявшими на учёт импортные товары.

Аутсорсинг бухгалтерии от 1667 рублей в месяц. Персональная команда для вашего бизнеса: бухгалтер, юрист, налоговик, кадровик и бизнес-ассистент.

Второй и третий раздел заполняют только те налогоплательщики, которые имеют показатели для внесения в эти разделы.

Как заполнить декларацию по косвенным налогам в 2018 году

Титульный лист:

На титульном листе необходимо указать ИНН и КПП организации.

Следующие поле — номер корректировки. Если сдается первичная декларация, то проставляется 0.

Налоговый период, за который представляется декларация, следует указывать согласно рекомендациям Порядка заполнения декларации по косвенным налогам. За январь — «01», февраль — «02» и так далее.

Далее необходимо указать год, в котором декларация сдается.

В следующем поле необходимо указать код налогового органа, в который сдается декларация. Если же декларация сдается по месту нахождения, то нужно указать код налоговой инспекции по месту нахождения — для него предусмотрено отдельное поле.

Наименование налогоплательщика заполняется в соответствии с полным наименованием в учредительных документах.

Следующие два поля для компаний, проводящих реорганизацию. Необходимо указать код формы реорганизации, ИНН и КПП реорганизованной фирмы.

Далее указывается номер телефона контактного лица, количество страниц и количество листов подтверждающих документов.

Достоверность и полноту указанных данных подтверждает либо сам налогоплательщик, либо его представитель. Если налогоплательщик лично сдает декларацию, то в поле проставляется «1», представитель указывает «2».

Далее указывается фамилия, имя и отчество налогоплательщика или его представителя, подпись и дата сдачи декларации.

Представитель также должен предоставить данные документа, удостоверяющего его полномочия.

Раздел 1. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет в отношении товаров, которые были импортированы с территории ЕАЭС

В верхней части страницы отражается ИНН и КПП организации, порядковый номер страницы. Далее нужно указать код ОКТМО, а также код бюджетной классификации платежа. В строке 030 нужно отразить сумму НДС, который подлежит уплате.

Например, ООО «Компания» закупила оборудование в Белоруссии. Стоимость оборудования составляет 100000 рублей. В строке 031 отражаем сумму 18000, так как 100000 × 18% = 18000 рублей.

Допустим, в рамках примера, компания закупила также продукты для переработки на сумму 50000 рублей. Тогда в строке 032 отразим сумму налога:

50000 × 18% = 9000 рублей.

В строке 030 будет сумма строк 031 и 032:

18000 + 9000 = 27000 рублей.

Если были уплачены суммы за выполнение работ, по товарному кредиту или займу, по договору лизинга, а также за товары, которые не подлежат налогообложению — по каждому виду суммы указываются в отдельном поле.

Раздел 2. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет в отношении подакцизных товаров, импортированных на территорию Российской Федерации с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением спирта этилового из всех видов сырья (в том числе денатурированного этилового спирта, спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового)

Во втором разделе строки 010, 020 и 030 заполняются аналогично:

В строке 010 — код ОКТМО, в строке 020 — КБК, а в строке 030 — сумма акциза подлежащая уплате в бюджет по всем видам товаров, за исключением спирта.

В поле 040 — код страны, который можно посмотреть в Общероссийском классификаторе стран мира.

Далее нужно по каждому виду подакцизного товара указать:

  • 1 и 2 — код самого товара и код единицы его измерения;
  • 3 — содержание этилового спирта или мощность в лошадиных силах;
  • 4 и 5 — объем или количество товара, налоговая база.

В строке 050 — сумма акциза по данному виду товара.

Заполним раздел 2 декларации по следующим условиям:

ООО «Компания» купила мотоцикл мощностью 150 лошадиных сил в Казахстане.

Код вида подакцизного товара — 532.

Код вида единицы измерения налоговой базы подакцизных товаров — 251.

Ставка акциза — 437 рублей за одну лошадиную силу.

Тогда акциз:

150 × 437 = 65550 рублей.

Раздел 3. Сумма акциза, исчисленная к уплате в бюджет при импорте спирта этилового из всех видов сырья (в том числе денатурированного этилового спирта, спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), на территорию Российской Федерации с территории государств — членов Евразийского экономического союза

Строки 010 — 040 заполняются соответственно:

  • 010 — код ОКТМО;
  • 020 — КБК платежа;
  • 030 — сумма подакциза по всем видам импортированного товара, содержащего этиловый спирт;
  • 040 — код страны, откуда импортирован товар.

Далее необходимо указать:

  • 1 — код вида спирта;
  • 2 — код вида подакцизной продукции;
  • 3 — код признака применения ставки акциза на спирт;
  • 4 — налоговая база.

Строка 050 — сумма акциза по данному виду спирта. В строке 060 — указывается номер извещения, по которому продукция освобождена от уплаты акциза, либо об уплате авансового платежа акциза.

Заполним 3 раздел декларации по следующим условиям:

ООО «Компания» закупила медовуху в количестве 10000 бутылок по 0,5 л в Белоруссии. спирта — 6%.

Код вида продукции в соответствии с классификатором — 263 (смотрим

Приложение № 1 к Порядку заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей,

утвержденному приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. N 231).

Код единицы измерения — 112 (смотрим справочник ОКЕИ).

Для медовухи установлена фиксированная твердая ставка акциза 21 рубль за литр.

Рассчитаем сумму акциза:

(10000 × 0,5) × 21= 105000 рублей.

Как сдавать декларацию по косвенным налогам?

Декларация по косвенным налогам сдается также, как и все другие декларации, одним из следующих вариантов:

  1. На бумажном носителе лично;
  2. На бумажном носителе почтой или через представителя;
  3. По телекоммуникационным каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи.

Сдать декларацию необходимо до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена операция по импорту товара с территории стран — участниц, либо был осуществлён лизинговый платеж.

Для безошибочной подготовки и сдачи декларации по косвенным налогам и других отчетностей воспользуйтесь онлайн-сервисом «Моё Дело».

Сервис автоматически формирует отчетность, проверяет её и отправляет в электронном виде. Вам не надо будет лично посещать налоговую инспекцию, что, несомненно, сэкономит не только время, но и нервы.

Бесплатный доступ к сервису вы можете получить прямо сейчас по ссылке.

Источник: https://delovoymir.biz/deklaraciya-po-kosvennym-nalogam-blank-obrazec-zapolneniya.html

Особенности и правила заполнения заявления о снятии ККТ с учета форма по КНД 1110062 – образец и бланк в excel

Форма по КНД 1110055 (бланк и образец заполнения)
19 декабря 2018      Документы

Многие юридические лица, применяющие в работе кассовый аппарат, в какой-то момент сталкиваются с необходимостью снятия контрольно-кассовой техники с учета в налоговой инспекции.

Для проведения данной процедуры владелец ККТ заполняет типовую форму заявления и подает ее в ФНС.

Сам процесс снятия ККТ регламентируется нормами федерального законодательства (статья 4.2 №54-ФЗ), осуществиться он может при наличии следующих причин (по инициативе владельца онлайн-кассы):

  • передача ККТ другому юридическому лицу для использования в работе;
  • потеря, кража контрольно-кассового аппарата;
  • поломка техники.

Также инициатива снятия с учета кассового аппарата может исходить от налоговой инспекции при возникновении ситуаций:

  • выявление инспектором нарушений правил пользования ККТ;
  • истечения срока действия фискального накопителя.

Чтобы снять ККТ с учета в налоговой, необходимо заполнить заявление по типовой форме по КНД 1110062.

Когда и куда подавать?

Действующее законодательство предусматривает несколько вариантов осуществления подобной задачи: подача соответствующего заявления при личном посещении подразделения налоговой службы или электронно через личный кабинет налогоплательщика, а также через оператора передачи фискальных данных.

Личное посещение налоговой инспекции позволяет осуществить первичную проверку документов, указать на неточности и ошибки, а наличие интернета и электронной подписи позволить начать процесс снятия контрольно-кассовой техники с учета, не выходя из дома.

Если решение о снятии ККТ после истечения срока эксплуатации фискального накопителя принимается сотрудником ФНС, то владельцу техники предоставляется 30 дней для направления платежных данных с устройства в надзорный орган, заявление, в данном случае, не оформляется.

При выявлении неполадок в работе с кассовой техникой повторная регистрация ККТ осуществляется после устранения выявленных нарушений.

Когда инициатором выступает юридическое лицо, установленная форма предоставляется в инспекцию не позже ближайшего рабочего дня (день в день), когда было принято решение о снятии с учета устройства.

Какую форму нужно заполнять?

Нововведения, вступившие в силу с июля 2017 года, способствовали обновлению формы о снятии ККТ с учета.

Сегодня процесс снятия и постановки на учет кассовой техники разделен, ранее в обоих случаях применялся один и тот же бланк заявления.

Новая форма используется исключительно при снятии устройств с учета. Для регистрации ККТ нужно заполнять бланк заявления по форме 1110061.

Также данный документ определяет порядок действий налогоплательщика для снятия с учета ККТ. Первым шагом является составление заявления и направление его в налоговую службу.

Как оформить форму по КНД 1110062 для налоговой инспекции?

Форма представлена на 1 листе, если заполняется руководителем компании, 2 листа — при составлении заявления доверенным лицом.

Верхняя часть листа содержит информацию об ИНН компании или частного предпринимателя, далее следует порядковый номер страницы и заголовок документа.

Ниже в форме КНД 1110062 прописывается полное наименование хозяйствующего субъекта или ФИО индивидуального предпринимателя в соответствии учредительными документами.

Далее следуют сведения, касающиеся непосредственно самого кассового аппарата:

  • наименование и номер(завода изготовителя) ККТ в соответствии с техническим паспортом модели;
  • причины снятия с учета, связан ли процесс снятия с утратой или хищением (1-связан, 2-нет).

Ниже проставляется количество страниц заполненного бланка и подтверждающих бумаг.

Нижняя левая часть документа заполняется владельцем техники или его доверенным лицом.

О личной подписи собственника техники свидетельствует проставленная в соответствующей ячейке цифра 1, символ 2 — доверенный представитель.

Рядом со строкой, предназначенной для проставления росписи руководителя или представителя, фиксируется расшифровка автографа и дата составления заявления. При необходимости ставится на документ печать.

Вторая страница бланка заполняется только при составлении заявление представителем компании, на ней фиксируются реквизиты документа, доказывающего доверительные отношения с организацией (доверенность).

Нижний правый угол предназначается для внесения информации о принятии заявления налоговым инспектором (ФИО специалиста и дата приема формы).

В качестве приложений к форме прикладываются паспорт ККТ и карточка его регистрации.

В паспорт кассового аппарата сотрудником налоговой службы ставится отметка о его снятии, заверяется печатью налоговой инспекции.

При передаче кассового аппарата другому собственнику, замене фискального накопителя к заявлению также прикладывается отчет о закрытии фискального накопителя.

После его формирования платежные операции больше не регистрируются, чтение данных не представляется возможным. Закрыть накопитель можно через особое меню онлайн-кассы

Если рабочее место фискального накопителя находилось в труднодоступном регионе, где затруднено использование сети интернет (платежные данные не передаются в ОФД), к форме прикладываются фискальная информация, записанная в накопитель и считанная специализированной техникой.

Для снятие фискального накопителя следует пригласить специалиста организации, обслуживающей технику, а после отправляться в налоговую инспекцию.

При хищении и поломках из-за производственного брака кассового устройства фискальный отчет не нужен.

Из налоговой инспекции собственнику онлайн-аппарата передается карточка о снятии его с учета.

В общих моментах документ направляется в электронном виде, при необходимости выдается также бумажный вариант.

В форму КНД 1110062 необходимо вносить информацию, соблюдая некоторые правила:

  • перечеркивание неточностей, исправления недопустимы;
  • применение корректоров запрещается;
  • распечатанный бланк не сшивается;
  • печать с двух сторон листа не используется;
  • при заполнении формы рукописным способом за границы ячеек символы не должны выходить;
  • нумерация страниц осуществляется в трехзначном виде.

Скачать бланк и образец заполнения в excel

О том, как правильно снять с учета ККТ, рассказано в данном видео:

Выводы

Для каждого кассового аппарата предоставляется отдельное заявление.

Несоблюдение норм обновления кассового оборудования по состоянию на 1.07.2017 г. позволяют снять устаревшие механизмы налоговой инспекцией в одностороннем порядке.

За несоответствие требованиям законодательства нарушителям начисляется штраф по статье 14.5 п.4 КоАП для юридических лиц в размере до 10 тыс.руб., для физических лиц — до 3 тыс.руб.

Снятие кассы с регистрационного учета в надзорном органе является процедурой обязательной, оказаться от нее нельзя.

В ходе этого процесса инспекторами сопоставляются сведения из кассового журнала и информация из фискальной памяти устройства.

Помимо этого, только таким законным способом можно деактивировать ненужную технику.

Источник: https://praktibuh.ru/buhuchet/denezhnye-sredstva/nalichnye/dok/zayavlenie-o-snyatii-kkt-s-ucheta-1110062.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.